审计部工作制度
1.负责全院执行物价政策检查落实工作。熟悉《医疗收费标准》,对各项收费进行指导监督工作。
2.做好新项目价格的申报工作,不得拖延。
3.每月抽查病人费用及药品、卫生材料价格,检查各科物价执行情况,及时向分管院所长汇报物价执行情况,杜绝多收费、少收费、乱收费、漏收费现象。
4.根据上级的部署和院所的具体情况,拟定审计工作计划,报经院所长批准后实施。
5.实施审计时,应通知被审计部门。
6.被审计部门应按时报送审计中所需要的有关文件、资料。
7.审计部门有权检查被审计部门的会计帐簿、凭证、报表、资金和财产,查阅有关文件和资料,被审计部门应当积极配合,如实提供,不得拒绝和隐匿。
8.对阻挠破坏审计工作及拒绝提供帐表和有关资料的,必须追究当事人的责任,报经院所领导,作出严肃处理。